內部監査と経理財務アドバイザリー

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昨今のビジネス環境の変化に伴い、ステークホルダーから內部監査部門への期待はますます高まっています。企業はリスクアプローチ監査の実施などにより、內部監査機能を充実?向上させる必要があります。

當社は、経営者をはじめとするステークホルダーの期待に応え、戦略目標達成に貢獻し、付加価値を提供する內部監査の実現を支援します。そのために、內部監査機能の確立や効率化、品質の向上など、內部監査に関する広範囲な課題に対するソリューションを提供します。

例えば、當社では「內部監査の品質評価」を経営に資する監査に向けた支援プログラムとして位置づけています。內部監査人協會(IIA)が定める內部監査の専門職的実施の國際基準(IIA基準)を遵守することはもちろん、経営に資する監査の実現に向けた課題を明確にし、改善方針や具體的アプローチの手法を提供しています。

また、當社は內部統制の効率化?有効性向上のアプローチと內部統制適用範囲の拡大のアプローチの両方を実現し、刻々と変化するビジネス環境の変化に対応した持続可能な內部統制の構築?運用を支援します。內部統制の適用範囲を拡大する一環として、企業価値を大きく毀損させる恐れのある不正を防止?発見することに焦點を當てた、不正リスク管理體制の構築やデータを活用した継続モニタリング體制の構築もサポートしています。

経理財務アドバイザリーでは、海外子會社ファイナンス部門へのガバナンス強化、決算の早期化、財務?報告プロセスの改善等によって企業のグループ全體の経理業務の最適化や、リステートメント?新會計基準への対応、管理會計の高度化等を支援しています。

主なサービス?:

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